Uchwala_XVII_135_08
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siemiatyckiego na rok 2009
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
dochody bieżące - w kwocie 30.807.617,00 zł,
dochody majątkowe - w kwocie 3.762.500,00 zł,
Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.465.988,00 zł, z tego:
wydatki bieżące - w kwocie 28.949.079,85 zł,
wydatki majątkowe - w kwocie 17.516.908,15 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Zadania inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 17.516.908,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.602.454,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.895.871,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 10.386.066,45 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 660.000,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 849.804,55 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 12.270.871,00 zł, rozchody w wysokości 375.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
1) rezerwę ogólnąw wysokości - 100.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
3) rezerwę celową w wysokości - 30.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 2.247.167,00 zł; wydatki – 2.247.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 15.100,00 zł; wydatki - 15.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 847.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.086.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 104.000,00 zł,
2) wydatki - 279.544,00 zł,
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11.046.066,45 zł.
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków finansowanych z rachunków dochodów własnych,
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000,00 zł,
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Metryka strony